岗位职责:
1、制定内部审计计划,配合公司财务管理提供内部控制方面的建议;
2、根据公司的情况及要求,组织与企业发展相适应的内部审计制度与工作程序的建设,并组织实施;
3、负责提交各项内部审计报告;
4、负责公司财务收支、内部控制审计;
5、领导交办的其他事项。
任职要求:
1、 性别不限, 45岁以下年龄,身体健康;
2、 具有审计师证书者优先;
2、会计、审计专业本科及以上学历,有双学历背景和相应管理岗位5年以上经验者优先;
3、受过国家审计法规、财务方面的培训,精通财务管理和审计,通晓企业行业相关法律、经济方面知识;
3、熟练掌握OFFICE办公软件,具备基本网络知识;
4、具有较强的领导组织能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划能力;
5、工作认真细致,原则性强。